一、部门主要职责
街道办事处是区人民政府的派出机关,在街道党工委的领导下,依据法律、法规和规章的规定,行使行政管理职责,负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是:
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;
2、制定辖区内经济发展规划,实施招商引资及重点项目建设;
3、负责辖区内城乡统筹和城市精细化管理水平及环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动;
4、动员和领导居民及各单位、各部门开展村(社区)建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;
5、指导村(社区)居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;
6、负责村(社区)集体经济组织(由原农村集体经济改制的股份合作公司)的监督管理工作;
7、负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;
8、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;
9、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;
10、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;
11、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作;
12、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;
13、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;
14、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;
15、承办区政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
2018年,是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面小康、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,也是省委、省政府确定的追赶超越奋进年、营商环境提升年,招商引资落地年。随着国家“一带一路”倡议的深入推进,西安确立建设国家中心城市,国际化大都市,我们新丰,站在丝绸之路经济带新起点的桥头堡,追赶超越的方向更加明确、路径更加明晰、信心更加坚定。同时,来临投资的客商热情持续高涨,新丰整体营商环境明显优化,美誉度和竞争力大幅提升,为新丰继续保持良好发展态势提供了坚实保障和强大后劲。我们一定要抓住这些重大机遇,立足已经形成的良好基础,发挥自身优势,乘势而上,顺势而为,以更宽的视野审视新丰,以更高的标准推动工作,以更硬的措施抓好落实,不断开创新丰追赶超越新局面。
2018年,新丰街道工作的总体要求是:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,遵照中央经济工作会议精神,坚持新发展理念和稳中求进工作总基调,紧扣“追赶超越”目标,践行“五个扎实”要求,认真贯彻落实“聚集三六九、振兴大西安”的多项决策部署,以“3+1”总体发展布局为引领,以作风建设为突破,持续做大做强工业,加快全域旅游发展,推进现代农业提质增效,逐步建立现代化经济体系,强力推进丝绸之路新起点亚洲最大新丰编组站内陆港等重点项目建设,持续开展“三年植绿大提升,森林城市看临潼”活动,积极践行“国际级景区、五星级服务”理念,统筹抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,推动全办经济社会持续健康发展,为临潼建成西安国际化大都市东部新城作出新的更大贡献!
综合各方面因素,今年经济社会发展的主要预期目标是:规模以上工业产值达到61亿元;全社会固定资产投资达到1.5亿元;城镇常住居民人均可支配收入增长7%以上,农村常住居民人均可支配收入增长8%以上。
三、部门预算单位构成
西安临潼区新丰街道办事处属临潼区人民政府的派出机构,系一级预算单位,内设其中党政办公室、经济管理办公室、社会事务管理科、计划生育科、民政科、财政科、土地管理科、城建环卫科、综合监察大队、水利(水保)管理服务站、老街社区居民委员会、计划生育办公室、劳动保障事务所、农业服务站、文化事业服务站、劳动力管理服务站、企业管理办公室17个科室。单位性质党政机关。经费管理方式财政全额拨款。
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制70人,其中行政编制31人、事业编制39人;实有人员94人,其中行政26人、事业68人。单位管理的离退休人员30人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆2辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款4970.71万元。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018年财政拨款8877.77万元,一般公共服务支出2125.1万元,公共安全支出14.4万元,教育支出2257.1万元,文化体育与传媒支出70.40万元,社会保障和就业支出876.17万元,医疗卫生与计划生育支出238.69万元,节能环保支出300万元,城乡社区支出814.38万元,农林水支出1911.53万元,住房保障支出270万元,同比上年提高0.46%,依据上年度税收情况做好今年预算。
(二)财政拨款收支情况。
2018年一般公共预算财政拨款8877.77万元;一般公共服务支出2125.1万元,公共安全支出14.4万元,教育支出2257.1万元,文化体育与传媒支出70.40万元,社会保障和就业支出876.17万元,医疗卫生与计划生育支出238.69万元,节能环保支出300万元,城乡社区支出814.38万元,农林水支出1911.53万元,住房保障支出270万元,同比上年提高0.46%,依据上年度税收情况做好今年预算。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算财政拨款8877.77万元,基本支出3907万元,项目支出4970.77万元,同比上年提高0.46%,依据上年度税收情况做好今年预算。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类的类、款级科目,区分基本支出3907.05万元、项目支出4970.71万元,根据“紧缩银根,节约资金”的原则,压缩支出,同比上年提高0.46%,依据上年度税收情况做好今年预算。
3.支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济分类的类级科目,区分基本支出39070571元,项目支出49707120元,同比上年提高0.46%,依据上年度税收情况做好今年预算。
(四)政府性基金预算支出情况。
无
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
无
(六)“三公”经费等预算情况。
窗体顶端
2018年“三公”经费预算合计12万元,其中:公务用车运行维护费10万元,培训费2万。公务用车运行维护费与上年无变化,2018年新增加2万培训费。
(七)机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费414984元,主要用于水费、电费、通信费、办公费等支出,以达到政府办公的日常运转。
(八)政府采购情况。
无




陕公网安备 61011502000007号