一、部门主要职责
1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策,执行上级党委、政府的决议、决定和命令。
2、根据国家的政策法令和上级的决定,制订本辖区实施的具体方案和办法。
3、按照上级要求,认真搞好党的思想、作风和组织建设,认真做好党的纪律检查工作,加强居(村)委会党的组织建设,领导人民团体按照章程开展工作。
4、结合辖区实际,按照城市总体规划,制订经济和社会发展计划,发挥地域优势,因地制宜发展街村经济和各种社会服务事业,逐步改善辖区的综合服务体系。
5、认真抓好农业和农村工作,合理调整产业结构,积极发展区域第三产业,壮大农村经济,减轻农民负担,增加群众收入。
6、负责街道的经济、教育、科技、文化、体育卫生、计划生育、社会治安综合治理、人民防空等项工作。
7、加强社区建设,定期召开居(村)民代表会议并报告工作,听取代表意见和建议,搞好村务、政务公开工作,自觉接受群众监督,充分发挥广大群众的积极性和创造性,推动街道两个文明建设全面发展 。指导、支持、帮助居民委员会工作,促进居民委员会建设,发挥居民委员会基层群众性自治组织作用。
8、严格按照职能划分,搞好本辖区的国土资源、环境保护和市容管理工作。
9、加强居、村委会建设,积极开展创建文明单位、文明街道、文明村组和“五好家庭”等活动,开展群众性文化、体育活动、普及科学常识,对居民进行社会主义法制和道德教育。提高居(村)民的公民意识和文明修养。
10、积极开展社区服务,努力做好下岗职工的就业服务工作,搞好居民最低生活保障工作。保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,维护社会稳定。兴办社会福利事业和福利生产企业,做好基层保障工作,发展全民利民服务事业,方便居民生活。
11、积极引导辖区内事业单位,逐步转变职能,结合自身特点,面向社会为驻地单位和居(村)民提供服务。
12、完成区委、区政府交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
1、加大综治维稳力度,促进社会和谐稳定。
2、加强政府自身建设,努力提升服务水平。
3、加强党要管党、从严治党,提高基层战斗堡垒作用。
三、部门预算单位构成
西泉街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构,下设党政办、财政所、计划生育科、文化广播、农业、水利、劳动保障、重点办8个科室,全办实有人数44人。
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制37人,其中行政编制19人、事业编制18人;实有人员44人,其中行政16人、事业28人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆2辆, 2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款677.22万元,政府性基金预算当年拨款9万元。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2017年部门总体收入458.4万元,支出458.4万元,2018年部门总体收入686.22万元,支出686.22万元。与上年对比增加227.8万元。原因:由于一事一议项目的增加,城乡社区项目增加,文化工作增加,美丽乡村项目,及个别村的文化建设工作增加。
(二)财政拨款收支情况。
2017年部门财政拨款收入458.4万元,支出458.4万元。2018年部门财政拨款收入686.2万元,支出686.2万元。与上年对比的增加了227.8万元。原因:由于一事一议项目的增加,城乡社区项目增加,文化工作增加,美丽乡村项目,及个别村的文化建设工作增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2017年部门一般公共预算拨款收入445.8万元,支出445.8万元。2018年部门一般公共预算拨款收入677.22万元,支出677.22万元。与上年对比增加了231.42万元,具体原因为一事一议项目的增加,城乡社区项目增加,文化工作增加,美丽乡村项目,及个别村的文化建设工作增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
2017年按照部门支出功能分类的类、款级科目,基本支出为360.74万元,项目支出85.08万元。2018年一般公共预算拨款共计677.22万元,其中基本支出387.87万元,项目支出289.35万元。相关数据与上年对比,共增加了231.42万元,18年增及养老保险缴费,一事一议项目相对增加,美丽乡村级村级文化建设,农林水的发展及城乡社区项目增加。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2017年按照部门支出功能分类的类、款级科目,基本支出为360.74万元,项目支出85.08万元。2018年一般公共预算拨款共计677.22万元,其中基本支出387.87万元,项目支出289.35万元。相关数据与上年对比,共增加了231.42万元,18年增及养老保险缴费,一事一议项目相对增加,美丽乡村级村级文化建设,农林水的发展及城乡社区项目增加。
(四)政府性基金预算支出情况。
2017年政府性基金收入12.6万元,支出12.6万元,2018年政府性基金收入9万元,支出9万元。较上年减少3.6万元。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支
(六)“三公”经费等预算情况。
2018年三公经费严格按照厉行节约的原则,预算合计4.1万元,其中公务接待费1.1万元,公务用车运行维护费3万元。较2017年无变化
(七)机关运行经费安排情况。
本部门公用经费一般用于水费,电费,维护费,公务接待费,公车运行经费。
(八)政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。




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