一、部门主要职责
1、贯彻执行有关旅游业的法律法规和方针政策,拟定全区旅游业管理制度并组织实施。
2、统筹协调全区旅游业发展,拟定全区旅游业的中长期规划并组织实施;组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。
3、组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;会同有关部门指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假;监测旅游经济运行,负责旅游统计和行业信息发布;协调和指导假日旅游工作;负责旅游节庆活动的策划、组织实施。
4、承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范全区旅游企业和从业人员的经营和服务行为;资质实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的服务标准;负责全区旅游安全的综合协调和监督管理,资质实施旅游应急救援工作;指导全区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;指导旅游行业组织的业务工作。
5、组织实施旅游人才培训规划和专业技术岗位标准;负责旅游从业人员有关管理工作;指导旅游教育、培训工作。
6、承办区政府交办的其它工作。
二、2018年年度部门工作任务
我局将积极践行“国际级景区,五星级服务”发展理念,从加强宣传促销、完善服务功能、深化行业管理、提升服务水平等方面,强力推进国际一流旅游目的地建设步伐,主要做好以下工作::
1、加大旅游市场整治规范力度,不断净化旅游市场,营造和谐的景区环境。同时,突出作好旅游安全工作,认真落实旅游景区安全生产的各项制度,将安全工作常抓不懈。
2、严格旅游行业管理,大力推行旅游行业五星级服务标准,加大对推荐购物、餐饮单位的常态化监管,切实提高服务质量;同时,加快宾馆酒店业发展,广泛开展星级评审工作,做好星级宾馆的管理和复核工作,规范酒店业管理,提升服务档次。
3、强化行业培训,创新培训形式。加强对全区上岗导游、旅游购场所从业人员、宾馆饭店及农家乐从业人员及旅行社管理人员的培训,不断提升全区旅游业管理、服务及经营水平。
4、加大对乡村旅游的扶持、指导和规范力度,进一步加快乡村旅游发展,规范农家乐管理,提升乡村旅游发展水平。
5、加大宣传促销力度,实施精准化宣传推介,提升旅游知名度。
6、做好假日旅游接待工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属财政负担事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:
序号 | 单位名称 |
1 | 临潼区旅游发展委员会本级(机关) |
2 | 西安市临潼区旅游服务质量监督所 |
四、部门人员情况说明
截止2017年年末,我局机关及所属事业单位共有在职职工90人,其中行政单位16人,事业单位71人,离退休职工21人。所属事业单位2个,具体情况如下:
1、骊山风景区旅游服务中心:单位性质:自收自支事业单位;经费管理方式:自收自支;2017年年末实有在职职工64人、退休职工3人。
2、西安市临潼区旅游服务质量监督所:单位性质:财政定补事业单位;经费管理方式:财政定补;2017年年末实有在职职工9人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日,本部门所属预算单位车辆3台,价值58.36万元 。2018年部门无预算安排购置车辆;无预算安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款524.53万元。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018年一般公共预算收入524.53万元,支出524.53万元,比上年预算收入减少735.09万元。减少的主要原因是旅游业发展专项资金2018年未纳入预算管理。
(二)财政拨款收支情况。
2018年一般公共预算收入524.53万元,支出524.53万元,比上年预算收入减少735.09万元。减少的主要原因是旅游业发展专项资金2018年未纳入预算管理。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算收入524.53万元,比上年预算收入减少735.09万元。减少的主要原因是旅游业发展专项资金2018年未纳入预算管理。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
2018年一般公共预算拨款支出5245260.4元,其中社会和保障就业支出358158.4元,旅游业管理与服务支出4887102元。2017年一般公共预算拨款支出12596268.00元,均为旅游业管理与服务支出。一般公共预算拨款支出减少的主要原因是旅游业发展专项资金2018年未纳入预算管理。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2018年一般公共预算拨款支出5245260.4元,其中工资福利支出1696794.8元,商品和服务支出1828905.00元,其他资本性支出1000000.00元。2017年一般公共预算拨款支出12596268.00元,其中其中工资福利支出2328063元,商品和服务支出198205.00元。一般公共预算拨款支出减少的主要原因是旅游业发展专项资金2018年未纳入预算管理。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算合计2.4万元,其中:公务用车运行维护费2.4万元。“三公”经费预算较上年减少0.6万元,因今年预算经费减少。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门无年公用经费预算。
(八)政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。




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