中共西安市临潼区委宣传部2018年部门预算公开

一、部门主要职责

1.研究制定全区宣传思想文化工作总体思路、目标任务和政策措施,并组织实施。

2.指导协调全区各级党委宣传部门和宣传文化系统各单位的宣传工作。

3.指导全区理论研究、理论学习、理论宣传和理论教育工作;做好区委中心学习组相关工作,检查指导全区各级党委中心学习组的理论学习。

4、负责引导社会舆论、把握正确导向,指导、协调全区新闻宣传工作,在政治方向和方针、政策方面实施领导和引导。

5、宏观指导文化艺术创作生产,指导、协调全区文化、新闻出版、广播电视和社会科学、文学艺术等专业性群众团体的工作;指导协调推进重点文化项目建设;指导、协调、督查、落实全区文化体制改革工作任务。

6、组织部署全区思想政治工作任务,开展调查研究,提出加强和改进思想政治工作的对策和建议,并组织实施。

7、负责全区社会宣传工作;负责宣传思想文化人才队伍建设和阵地建设;协调指导基层宣传思想文化工作;组织实施未成年人思想道德建设相关工作;负责全区宣传文化系统干部培训工作;配合有关部门做好全区党员教育和社会治安综合治理、普法、国防等社会宣传教育工作。

8、负责全区精神文明建设和群众性精神文明创建活动;协调做好思想道德建设、志愿服务工作;负责精神文明建设调查研究和典型推广。

9、负责全区对外宣传和有关新闻发布工作;指导、组织、协调对外宣传及对外文化交流等重大活动;筹划组织重大城市形象宣传推介活动。

10、负责互联网信息内容管理;负责网络新闻业务和具有新闻舆论、社会动员功能业务的日常监管;负责网络文化建设与管理,组织、协调网上宣传、舆情监测和舆论引导。

11、承办区委交办的其他事项。

二、2018年度本单位主要工作任务

1.按照相关文件精神,抓紧抓好意识形态领域建设工作的按时汇总汇报工作。加强基层制度建设指导,促使基层逐步建立健全考核制度、奖惩制度等工作制度,进一步使意识形态工作制度化、规范化。

2.以宣传、贯彻党的十九大为主线,务实重行、真抓实干,以各级中心组为主要抓手,深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和中央省市区委的各项决策部署,加强党员干部群众理想信念教育,全面强化我区理论武装工作。

3.以群众宣讲为载体,以基层群众为主要对象,以党的重要理论、社会主义核心价值观等为主要内容,用身边人讲身边事,身边事感化身边人,努力营造爱岗敬业、诚实守信、积极向上、文明友善的良好社会氛围。

4.深入推进社会主义核心价值体系建设, 以道德讲堂、身边好人、公益广告、我们的节日等为载体,积极培育和践行社会主义核心价值观,全面提高公民道德素质。

5.不断巩固和提升全国文明城市创建成果,加强群众性精神文明创建工作,继续做好文明引导、志愿服务、诚信建设、未成年人思想道德建设等工作。

6.突出新闻宣传,紧紧围绕我区中心工作和重大活动,着眼树立美丽临潼形象,从经济、旅游、文化等多角度入手,精心策划新闻专题,全面展示我区经济社会发展的新思路、新举措、新成效。

7.进一步发挥“美丽临潼”和“魅临潼”双矩阵自媒体平台的作用,更多、更好、更大范围地利用自媒体服务干部群众生活、服务经济社会发展。大力加强互联网建设、运用和管理,完善舆论引导统筹协调机制、突发事件快速反应机制,全力营造健康有序、文明和谐的网络生态环境。

8.指导区文体局、区文联等单位广泛开展各项文化惠民活动,积极深入基层、深入人民开展文艺文化精品创作,为我区文化大发展大繁荣奠定良好基础。

9.以即将开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机,引导全区宣传思想干部提高综合素质、坚守清正廉洁、完善知识结构、增强业务能力,打造一支敢担当善作为的宣传铁军。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:

序号 单位名称
1 中共西安市临潼区委宣传部本级(机关)
2 中共西安市临潼区委对外宣传办公室 (西安市临潼区人民政府新闻中心)

四、部门人员情况说明

截至2017年底,本单位人员编制37人,其中行政编制12人,事业编制25人;实有人员29人,其中行政11人,事业18人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位无公务用车,无单价20万元以上的设备。2018年部门预算不安排购置车辆和购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款297.7万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

部门总体收支与上年对比增加了527601元,增加原因为人员增加及策划开展宣传文化活动。

(二)财政拨款收支情况

部门财政拨款收支与上年对比增加了527601元,增加原因为人员增加及策划开展宣传文化活动。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

部门一般公共预算拨款收支与上年对比增加了527601元,增加原因为人员增加及策划开展宣传文化活动。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

详细见附表1。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018与2017年按经济科目分类相比较,个别项目有所调整,详细见附表2。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

部门会议费本年度预算为6000元,较上年增加1000元,增加原因为会议活动调整;培训费本年度预算为6000元,较上年增加500元,增加原因为加大基层干部培训力度。本年度“三公”经费预算较上年度未增加。

(七)机关运行经费安排情况

本部门2018年度公用经费是2977006元,2017年度公用经费是2449405元。较去年增加527601元,主要原因是人员增加及策划开展宣传文化活动。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。