一、部门主要职责
西安市临潼区秦陵街道办事处为临潼区人民政府派出机构,其主要职责是:
1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策,执行上级党委、政府的决议、决定和命令。根据国家的政策法令和上级的决定,制订本辖区实施的具体方案和办法。
2、按照上级要求,认真搞好党的思想、作风和组织建设,认真做好党的纪律检查工作,加强居(村)委会党的组织建设,领导人民团体按照章程开展工作。
3、结合辖区实际,按照城市总体规划,制订经济和社会发展计划,发挥地块优势,因地制宜发展街村经济和各种社会服务事业,逐步改善辖区的综合服务体系。
4、认真抓好农业和农村工作,合理调整产业结构,积极发展区域第三产业,壮大农村经济,减轻农民负担,增加群众收入。
5、负责街道的经济、教育、科技、文化、体育卫生、计划生育、社会治安综合治理、人民防空等项工作。
6、加强社区建设,定期召开居(村)民代表会议并报告工作,听取代表意见和建议,搞好村务、政务公开工作,自觉接受群众监督,充分发挥广大群众的积极性和创造性,推动文明建设全面发展 。
7、严格按照职能划分,搞好本辖区的国土资源、环境保护和市容管理工作,督促落实各项城市管理法规,促进城市功能的提升和城市环境的创新。
8、加强居、村委会建设,积极开展创建文明单位、文明街道、文明村组、文明院落等活动,提高居(村)民的公民意识和文明修养。
9、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种经济组织的合法权益。
10、积极开展社区服务,努力做好下岗职工的就业服务工作,搞好居民最低生活保障工作。
11、保障少数民族的权利,尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
12、积极引导辖区内事业单位,逐步转变职能,结合自身特点,面向社会为驻地单位和居(村)民提供服务。
13、完成区委、区政府交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
1、2018年经济社会发展的主要预期目标是:生产总值增长8%以上;全社会固定资产投资增长7%以上;规模以上工业增加值增长7.5%以上;社会消费品零售总额增长9%以上;城镇常住居民人均可支配收入增长7%以上;农村常住居民人均可支配收入增长8%以上。
2、全力抓好重点项目建设,积极稳妥完成辖区征地拆迁安置工作,确保西安市域轨道临潼线工程、秦汉大道、骊渭路、兵马俑景区改造提升等市区重点项目和工程在辖区顺利实施和推进。
3、继续实施开展大绿工程,按照区委、区政府提出的“三年植绿大提升,森林城市看临潼”的目标要求,在继续推进骊山北麓植被恢复工程的基础上,完成景区周边、主、次干道等重点区域的绿化提升工程,做到绿化全覆盖。
4、着力抓好城市精细化管理和环境卫生整治工作,重点实施城市快速干道旅游景观大道的再提升、再改造工程,着力打造旅游精辟线路。
5、全力抓好辖区社会稳定。时刻紧绷稳定这根弦。坚持认真落实社会治安综合治理工作责任制,深入开展矛盾纠纷排查、信访积案化解和领导干部下访接访约访活动,及时化解矛盾。重点解决在项目建设中的各种遗留问题和农村各类积案的化解工作。同时加强对重点领域、重点部位的安全监管工作,开展安全生产月排查机制,消除隐患,确保辖区稳定。
三、部门预算单位构成
临潼区秦陵街道办事处2018年部门决算包括行政编制单位 1 个;事业编制单位 6 个。
纳入临潼区秦陵街道办事处2018年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
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序号 |
单 位 名 称 |
性质 |
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1 |
临潼区秦陵街道办事处(政府机关) |
行政 |
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2 |
临潼区秦陵街道办事处(农业) |
事业 |
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3 |
临潼区秦陵街道办事处(水利) |
事业 |
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4 |
临潼区秦陵街道办事处(文化) |
事业 |
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5 |
临潼区秦陵街道办事处(计划生育) |
事业 |
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6 |
临潼区秦陵街道办事处(劳动保障) |
事业 |
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7 |
临潼区秦陵街道办事处(财政) |
事业 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底,目前编制共有50人,其中:行政编制29人,事业编制21人。现实有人员62人,其中:行政25人,事业37人。
(人员情况柱状图)
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日,本预算单位共有车辆4辆,其中公务用车2辆,其他车型2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款862.92万元,政府性基金预算当年拨款253.08万元。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018年预算数为1116.00万元,2017年预算数为971.11万元,因2018年预算数内含有养老保险金及人员增减的变动,所以总体较去年相比预算金额增大。
(二)财政拨款收支情况。
2018年预算数为1116.00万元,2017年预算数为971.11万元,因2018年预算数内含有养老保险金及人员增减的变动,所以较去年相比财政拨款金额增大。
(三)一般公共预算拨款支出情况。
一般公共预算当年拨款规模变化情况:
2018年预算数为862.92万元,2017年预算数为712.09万元,2018年预算内含有养老保险金及工资福利的月工资基数比上年有所增长,所以较去年相比一般公共预算金额增大。
(四)政府性基金预算支出情况。
2018年政府性基金预算支出共253.08万元,用于支付被征地农民生活补助。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算3万元,与2017年相同。主要用于公务用车运行维护的使用。
(七)机关运行经费安排情况。
2018年公用经费9.3万元,2017年公用经费9.75万元,因人员减少所以公用经费也相对减少。
(八)政府采购情况。
2018年无政府采购预算,并已公开空表。




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