一、部门主要职责
1、负责组织领导、统筹安排全区范围内的企业退休人员社会化管理服务业务工作。
2、对街道、乡镇劳动保障事务所,社区劳动保障工作站企业退休人员管理服务工作进行业务指导,并组织检查监督落实。
3、对全区范围内的企业退休人员管理服务工作情况进行登记和统计。
4、将新接收的企业退休人员按户口所在地分至各街道社区退管服务机构。
5、按规定管理、使用好活动基金。
6、规划街道社区企业退休人员活动场所的建设。
二、2018年年度部门工作任务
一是结合本单位工作实际,认真学习贯彻党的十九大精神。
二是做好元旦前夕退休人员慰问信的制作和邮寄工作。
三是对高龄和老弱病残退休人员进行摸底造册,做好春节期间慰问活动的准备工作。
四是根据市退管中心《关于退休人员社会化管理服务信息系统在全市上线运行工作的通知》精神,继续对街道、社区信息一体化平台建设进行摸底调查。
五是学习借鉴兄弟单位经验,努力提升我区社管工作能力和水平。
六是每逢元旦、春节,五一、十一等重大节日,组织举办丰富多彩的文体活动,不断丰富退休人员的文化生活。
七是完成社区社会化管理服务人数15900人的年度目标任务;完成社区社会化管理服务率85%以上的年度目标任务。
三、部门预算单位构成
本预算包括临潼区企业退休人员社会化管理服务中心。
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本单位人员编制6人,全部为事业编制;实有人员5人,全部为事业编制。单位管理的离退休人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日,单位无车辆及房产等国有资产。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款47.16万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
总体收支额为471600.4元,与上年对比增长19.63%,增长部分主要为工资福利支出增长1.3%,新增预算工资福利支出(养老保险缴费)72212.40元。
(二)财政拨款收支情况。
部门财政拨款收支与上年对比增长19.63%,增长部分主要为工资福利支出增长1.3%,新增预算工资福利支出(养老保险缴费)72212.40元。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款与上年对比增长19.63%,增长部分主要为工资福利支出增长1.3%,新增预算工资福利支出(养老保险缴费)72212.40元。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
按功能科目分类,人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构-工资福利支出与上年相比增长1.3%,新增预算科目行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出-工资福利支出(养老保险缴费),此项预算为72212.40元。
3.支出按经济科目分类的明细情况
此预算无项目支出。
基本支出-工资福利支出增长1.3%,基本支出-商品和服务支出与上年持平,新增预算科目基本支出-工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-工资福利支出(养老保险缴费),此项预算为72212.40元。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。
(六)“三公”经费等预算情况。
单位无公车,无“三公”经费安排。该项与上年持平。已公开空表。
(七)机关运行经费安排情况。
单位为全额拨款的事业单位,无在此科目下归集的经费安排。
(八)政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。




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