西安市临潼区妇女联合会2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、坚持正确的政治方向,团结引领全区广大妇女及各类妇女组织,同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致,坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路,切实保持和增强妇联组织和妇女工作的政治性、先进性、群众性,把广大妇女群众团结凝聚在党的周围。

2、依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用,为美丽临潼建设贡献力量。

3、围绕区委、区政府中心工作,团结动员广大妇女发挥“半边天”的作用,引导妇女在“大众创业、万众创新”中主动适应新常态,不断丰富“巾帼建功”“双学双比”时代内涵,在本职工作中创新、创优、创造新业绩。

4、教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观,弘扬传统美德和自尊自信自立自强精神,培育良好家风,推进家庭文明建设;推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训,提高妇女综合素质,促进全面发展;宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境;宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才;广泛开展志愿服务,完善组织管理,提升志愿服务水平。

5、坚持为妇女儿童服务,开展维护妇女儿童合法权益工作;代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童政策的制定,参与社会治理和公共服务,推进保障妇女、儿童权益法律法规政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施。主动承接涉及妇女儿童利益和发展的政府购买服务项目。

6、重视家庭建设,注重家庭、注重家教、注重家风。做好家庭和儿童工作,关心妇女儿童生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7、坚持改革创新,负责妇联组织自身建设,积极培育和发展各类妇女组织,加强与女性社会组织和社会各界的联系,推进妇联组织和妇女工作凝聚力、吸引力、影响力;创新基层组织设置、强化阵地建设,扩大组织覆盖,协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、加强基层组织建设。实施好“妇女之家”示范创建;继续推进“非公妇建”;做好换届工作,夯实妇联组织建设。

2、维护妇女儿童合法权益。深入开展法制宣传;推动农村“两癌”贫困妇女免费检查和救助工作;做好妇女健康关爱工程和贫困妇女儿童的帮扶工作。

3、深化“妇女创业创新”“巾帼脱贫圆梦”行动。做好妇女小额贷款工作,加强对女创客的引导培育,充分发挥巾帼创业基地、优秀妇女合作社的示范带动作用,引导广大妇女创业就业。

4、持续开展“最美家庭”“最美女性”寻找表彰活动;开展五个家庭建设;充分发挥巾帼卫生志愿者队伍的引导作用。

5、通过项目推动、示范带动、部门联动,抓好“两规划”中的重点难点指标的实施,推动我区妇女儿童发展规划终期达标。

6、构建“互联网+妇联工作”新格局,建立妇女群众愿关注、乐分享的微信平台,宣传临潼妇女典型,提升新媒体时代妇联组织的吸引力、凝聚力和影响力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算单位1个,为西安市临潼区妇女联合会本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制5人,其中行政编制5人;实有人员6人,其中行政6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本单位所属预算单位无公务用车。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款74.38万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

本单位2018年一般公共预算拨款74.38万元,比上年增加13.15万元,增加17.7%,原因为人员工资变化、将机关事业单位基本养老保险缴费纳入单位预算。

(二)财政拨款收支情况。

本单位2018年一般公共预算拨款收入74.38万元,比上年增加13.15万元,增加17.7%,支出合计74.38万元(其中一般公共服务支出65.37万元,社会保障和就业支出9.01万元),比上年增加13.15万元,增加17.7%;原因为人员工资变化、将机关事业单位基本养老保险缴费纳入单位预算。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位2018年一般公共预算拨款收入74.38万元,比上年增加13.15万元,增加17.7%,支出合计74.38万元(其中一般公共服务支出65.37万元,社会保障和就业支出9.01万元),比上年增加13.15万元,增加17.7%;原因为人员工资变化、将机关事业单位基本养老保险缴费纳入单位预算。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出情况对比表

本年度

上年度

比上年增减 增减% 原因
部门(科目)代码 部门(科目)名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 合计
合计 74.38 64.38 10.00 61.23 51.23 10.00 13.15 17.7% 人员工资调整、养老保险纳入预算
018001 临潼区妇女联合会本级 74.38 64.38 10.00 61.23 51.23 10.00 13.15 17.7% 人员工资调整
201 一般公共服务支出 65.37 55.37 10.00 61.23 51.23 10.00 4.14 6.3% 人员工资调整
20129 群众团体事务 65.37 55.37 10.00 61.23 51.23 10.00 4.14 6.3% 人员工资调整
2012901 行政运行(群众团体事务) 55.37 55.37 51.23 51.23 4.14 7.5% 人员工资调整
商品和服务支出 6.59 6.59 5.30 5.30 1.29 19.6% 人员工资调整
工资福利支出 48.78 48.78 45.93 45.93 2.85 5.8% 人员工资调整
2012999 其他群众团体事务支出 10.00 10.00 10.00 10.00 0 0
妇儿工委专项经费 5.00 10.00 10.00 5.00 0 0
“三八”活动经费 5.00 10.00 10.00 5.00 0 0
208 社会保障和就业支出 9.01 9.01 9.01 100% 养老保险纳入预算
20805 行政事业单位离退休 9.01 9.01 9.01 100% 养老保险纳入预算
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.01 9.01 9.01 100% 养老保险纳入预算
工资福利支出(养老保险缴费) 9.01 9.01 9.01 100% 养老保险纳入预算

3.支出按经济科目分类的明细情况

一般公共预算拨款支出情况对比明细表

本年度

上年度

比上年增减 增减% 原因
部门(科目)代码 部门(科目)名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 合计
018001 临潼区妇女联合会本级 74.38 64.38 10.00 61.23 51.23 10.00 13.15 17.7% 符合单位实际
301 工资福利支出 57.79 57.79 45.93 45.93 11.86 20.5% 人员调入
30101 基本工资 23.73 23.73 19.35 19.35 4.38 18.5% 人员调入
工资福利支出 23.73 23.73 19.35 19.35 4.38 18.5% 人员调入
30102 津贴补贴 23.07 23.07 18.97 18.97 4.10 17.8% 人员调入
工资福利支出 23.07 23.07 18.97 18.97 4.10 17.8% 人员调入
30103 奖金 1.98 1.98 7.61 7.61 -5.63 284% 符合单位实际
工资福利支出 1.98 1.98 7.61 7.61 -5.63 284% 符合单位实际
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.01 9.01 9.01 100% 养老保险纳入预算
工资福利支出(养老保险缴费) 9.01 9.01 9.01 100% 养老保险纳入预算
302 商品和服务支出 16.59 6.59 10.00 15.30 15.30 10.00 1.29 7.8% 符合单位实际
30201 办公费 3.90 0.90 3.00 6.75 0.75 6.00 -2.85 73.1% 符合单位实际
商品和服务支出 0.90 0.90 0.75 0.75 0.15 16.7% 符合单位实际
妇儿工委专项经费 2.00 2.00 5.00 5.00 -3.00 150% 符合单位实际
“三八”活动经费 1.00 1.00 1.00 1.00 0 0 符合单位实际
30202 印刷费 1.80 1.80 0.80 0.80 1 55.6% 符合单位实际
妇儿工委专项经费 1.00 1.00 1 100% 符合单位实际
“三八”活动经费 0.80 0.80 0.80 0.80 0 0 符合单位实际
30215 会议费 1.30 1.30 0.30 0.30 1 76.9% 符合单位实际
妇儿工委专项经费 1.00 1.00 1 100% 符合单位实际
“三八”活动经费 0.30 030 0.30 0.30 0 0
30216 培训费 3.00 3.00 2.00 2.00 1 33.3% 符合单位实际
妇儿工委专项经费 1.00 1.00 1 100% 符合单位实际
“三八”活动经费 2.00 2.00 2.00 2.00 0 0
30239 其他交通费用 5.69 5.69 4.55 4.55 1.14 20% 人员调入
商品和服务支出 5.69 5.69 4.55 4.55 1.14 20% 人员调入
30299 其他商品和服务支出 0.90 0.90 0.90 0.90 0 0
“三八”活动经费 0.90 0.90 0.90 0.90 0 0

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年部门“三公”经费0元、会议费1.3万元、培训费3.00万元,上年度“三公”经费0元,会议费0.3万元,培训费2.00万元。培训费较上年增加1万元,用于召开纪念“三八”国际妇女节108周年表彰大会,培训费减少1.00万元,符合单位实际。

(七)机关运行经费安排情况。

就本部门公用经费安排情况进行文字说明,并对增减变化情况及原因予以说明。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

附件:2018年部门预算公开表样