一、部门主要职责
1、坚持正确的政治方向,团结引领全区广大妇女及各类妇女组织,同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致,坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路,切实保持和增强妇联组织和妇女工作的政治性、先进性、群众性,把广大妇女群众团结凝聚在党的周围。
2、依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用,为美丽临潼建设贡献力量。
3、围绕区委、区政府中心工作,团结动员广大妇女发挥“半边天”的作用,引导妇女在“大众创业、万众创新”中主动适应新常态,不断丰富“巾帼建功”“双学双比”时代内涵,在本职工作中创新、创优、创造新业绩。
4、教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观,弘扬传统美德和自尊自信自立自强精神,培育良好家风,推进家庭文明建设;推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训,提高妇女综合素质,促进全面发展;宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境;宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才;广泛开展志愿服务,完善组织管理,提升志愿服务水平。
5、坚持为妇女儿童服务,开展维护妇女儿童合法权益工作;代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童政策的制定,参与社会治理和公共服务,推进保障妇女、儿童权益法律法规政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施。主动承接涉及妇女儿童利益和发展的政府购买服务项目。
6、重视家庭建设,注重家庭、注重家教、注重家风。做好家庭和儿童工作,关心妇女儿童生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
7、坚持改革创新,负责妇联组织自身建设,积极培育和发展各类妇女组织,加强与女性社会组织和社会各界的联系,推进妇联组织和妇女工作凝聚力、吸引力、影响力;创新基层组织设置、强化阵地建设,扩大组织覆盖,协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
8、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
1、加强基层组织建设。实施好“妇女之家”示范创建;继续推进“非公妇建”;做好换届工作,夯实妇联组织建设。
2、维护妇女儿童合法权益。深入开展法制宣传;推动农村“两癌”贫困妇女免费检查和救助工作;做好妇女健康关爱工程和贫困妇女儿童的帮扶工作。
3、深化“妇女创业创新”“巾帼脱贫圆梦”行动。做好妇女小额贷款工作,加强对女创客的引导培育,充分发挥巾帼创业基地、优秀妇女合作社的示范带动作用,引导广大妇女创业就业。
4、持续开展“最美家庭”“最美女性”寻找表彰活动;开展五个家庭建设;充分发挥巾帼卫生志愿者队伍的引导作用。
5、通过项目推动、示范带动、部门联动,抓好“两规划”中的重点难点指标的实施,推动我区妇女儿童发展规划终期达标。
6、构建“互联网+妇联工作”新格局,建立妇女群众愿关注、乐分享的微信平台,宣传临潼妇女典型,提升新媒体时代妇联组织的吸引力、凝聚力和影响力。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算单位1个,为西安市临潼区妇女联合会本级预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制5人,其中行政编制5人;实有人员6人,其中行政6人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日,本单位所属预算单位无公务用车。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款74.38万元。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
本单位2018年一般公共预算拨款74.38万元,比上年增加13.15万元,增加17.7%,原因为人员工资变化、将机关事业单位基本养老保险缴费纳入单位预算。
(二)财政拨款收支情况。
本单位2018年一般公共预算拨款收入74.38万元,比上年增加13.15万元,增加17.7%,支出合计74.38万元(其中一般公共服务支出65.37万元,社会保障和就业支出9.01万元),比上年增加13.15万元,增加17.7%;原因为人员工资变化、将机关事业单位基本养老保险缴费纳入单位预算。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
本单位2018年一般公共预算拨款收入74.38万元,比上年增加13.15万元,增加17.7%,支出合计74.38万元(其中一般公共服务支出65.37万元,社会保障和就业支出9.01万元),比上年增加13.15万元,增加17.7%;原因为人员工资变化、将机关事业单位基本养老保险缴费纳入单位预算。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
一般公共预算拨款支出情况对比表
|
本年度 |
上年度 |
比上年增减 | 增减% | 原因 | ||||||
| 部门(科目)代码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 合计 | |
| 合计 | 74.38 | 64.38 | 10.00 | 61.23 | 51.23 | 10.00 | 13.15 | 17.7% | 人员工资调整、养老保险纳入预算 | |
| 018001 | 临潼区妇女联合会本级 | 74.38 | 64.38 | 10.00 | 61.23 | 51.23 | 10.00 | 13.15 | 17.7% | 人员工资调整 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 65.37 | 55.37 | 10.00 | 61.23 | 51.23 | 10.00 | 4.14 | 6.3% | 人员工资调整 |
| 20129 | 群众团体事务 | 65.37 | 55.37 | 10.00 | 61.23 | 51.23 | 10.00 | 4.14 | 6.3% | 人员工资调整 |
| 2012901 | 行政运行(群众团体事务) | 55.37 | 55.37 | 51.23 | 51.23 | 4.14 | 7.5% | 人员工资调整 | ||
| 商品和服务支出 | 6.59 | 6.59 | 5.30 | 5.30 | 1.29 | 19.6% | 人员工资调整 | |||
| 工资福利支出 | 48.78 | 48.78 | 45.93 | 45.93 | 2.85 | 5.8% | 人员工资调整 | |||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | |||
| 妇儿工委专项经费 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 0 | 0 | ||||
| “三八”活动经费 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 0 | 0 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 100% | 养老保险纳入预算 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 100% | 养老保险纳入预算 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 100% | 养老保险纳入预算 | ||||
| 工资福利支出(养老保险缴费) | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 100% | 养老保险纳入预算 | |||||
3.支出按经济科目分类的明细情况
一般公共预算拨款支出情况对比明细表
|
本年度 |
上年度 |
比上年增减 | 增减% | 原因 | ||||||
| 部门(科目)代码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 合计 | |
| 018001 | 临潼区妇女联合会本级 | 74.38 | 64.38 | 10.00 | 61.23 | 51.23 | 10.00 | 13.15 | 17.7% | 符合单位实际 |
| 301 | 工资福利支出 | 57.79 | 57.79 | 45.93 | 45.93 | 11.86 | 20.5% | 人员调入 | ||
| 30101 | 基本工资 | 23.73 | 23.73 | 19.35 | 19.35 | 4.38 | 18.5% | 人员调入 | ||
| 工资福利支出 | 23.73 | 23.73 | 19.35 | 19.35 | 4.38 | 18.5% | 人员调入 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 23.07 | 23.07 | 18.97 | 18.97 | 4.10 | 17.8% | 人员调入 | ||
| 工资福利支出 | 23.07 | 23.07 | 18.97 | 18.97 | 4.10 | 17.8% | 人员调入 | |||
| 30103 | 奖金 | 1.98 | 1.98 | 7.61 | 7.61 | -5.63 | 284% | 符合单位实际 | ||
| 工资福利支出 | 1.98 | 1.98 | 7.61 | 7.61 | -5.63 | 284% | 符合单位实际 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 100% | 养老保险纳入预算 | ||||
| 工资福利支出(养老保险缴费) | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 100% | 养老保险纳入预算 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 16.59 | 6.59 | 10.00 | 15.30 | 15.30 | 10.00 | 1.29 | 7.8% | 符合单位实际 |
| 30201 | 办公费 | 3.90 | 0.90 | 3.00 | 6.75 | 0.75 | 6.00 | -2.85 | 73.1% | 符合单位实际 |
| 商品和服务支出 | 0.90 | 0.90 | 0.75 | 0.75 | 0.15 | 16.7% | 符合单位实际 | |||
| 妇儿工委专项经费 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | -3.00 | 150% | 符合单位实际 | |||
| “三八”活动经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 符合单位实际 | |||
| 30202 | 印刷费 | 1.80 | 1.80 | 0.80 | 0.80 | 1 | 55.6% | 符合单位实际 | ||
| 妇儿工委专项经费 | 1.00 | 1.00 | 1 | 100% | 符合单位实际 | |||||
| “三八”活动经费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0 | 0 | 符合单位实际 | |||
| 30215 | 会议费 | 1.30 | 1.30 | 0.30 | 0.30 | 1 | 76.9% | 符合单位实际 | ||
| 妇儿工委专项经费 | 1.00 | 1.00 | 1 | 100% | 符合单位实际 | |||||
| “三八”活动经费 | 0.30 | 030 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 | ||||
| 30216 | 培训费 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1 | 33.3% | 符合单位实际 | ||
| 妇儿工委专项经费 | 1.00 | 1.00 | 1 | 100% | 符合单位实际 | |||||
| “三八”活动经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | ||||
| 30239 | 其他交通费用 | 5.69 | 5.69 | 4.55 | 4.55 | 1.14 | 20% | 人员调入 | ||
| 商品和服务支出 | 5.69 | 5.69 | 4.55 | 4.55 | 1.14 | 20% | 人员调入 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0 | |||
| “三八”活动经费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0 | ||||
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2018年部门“三公”经费0元、会议费1.3万元、培训费3.00万元,上年度“三公”经费0元,会议费0.3万元,培训费2.00万元。培训费较上年增加1万元,用于召开纪念“三八”国际妇女节108周年表彰大会,培训费减少1.00万元,符合单位实际。
(七)机关运行经费安排情况。
就本部门公用经费安排情况进行文字说明,并对增减变化情况及原因予以说明。
(八)政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。




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