临潼区民政局2018年部门预算信息公开

一、部门主要职责

1、贯彻执行民政工作方面的法律、法规和方针政策,拟订全区民政事业发展规划和年度计划并组织实施。

2、承担对全区社会团体、民办非企业单位及其分支(代表)机构的登记管理和执法监察责任。

3、负责组织协调全区抗灾救灾工作,组织灾情核查上报及救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用;负责组织援助或接受区内外救灾捐赠工作。

4、拟订全区城镇居民及农村人口最低生活保障制度实施办法,负责全区城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、城市生活无着人员救助工作,监督检查保障金的管理发放工作。

5、组织实施社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。负责社区服务体系建设工作,拟定全区社区建设、社区服务管理及发展的政策措施。

6、协助指导农村村民委员会和城市居民委员会工作,提出加强和改进基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。负责对基层群众自治组织和社区管理人员的考核表彰工作。

7、负责全区社会福利事业和福利彩票管理工作;负责全区老龄工作;指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。

8、负责全区婚姻登记管理和儿童收养登记工作;配合有关部门做好妇女儿童权益保护工作。

9、实施社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责流浪乞讨人员救助管理工作和残疾人两项补贴发放工作。

10、负责全区殡葬管理工作,推行殡葬改革。

11、负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

12、负责全区抚恤优待和烈士申报褒扬工作;负责退伍义务兵、转业士官和无军籍退休职工接收安置和服务管理工作。

13、贯彻执行民族、宗教工作方面的法律法规和方针政策,依法管理全区民族宗教事务。

14、组织开展拥军优属、拥政爱民活动,承办区双拥工作领导小组办公室的日常工作。

15、承办区政府交办的其他事项。

二、2018年部门主要工作任务及目标

1.推进农村低保与扶贫开发政策有效衔接。推进救助帮贫、减灾防贫、社会扶贫有机结合。

2.完善救助工作机制。全面落实城市低保、农村低保、五保供养标准。扎实开展医疗救助、临时救助、重特大疾病救助政府托底工作。

3.深化社会组织管理体制改革。落实四类社会组织直接登记,加快培育发展公益慈善类和城乡社区服务社会组织。

4.继续推进“四社联动”。按照“党委领导、政府负责、民政牵头、部门参与”要求,构建社区、社会组织、专业社会工作、社区志愿者“四社联动”的工作体制。

5.深入推进城镇社区建设。加大社区信息平台建设,力争年内投入使用。合理调整社区规模布局,深化社区组织全覆盖。

6.深化基层群众自治实践。积极做好第十次村委会换届选举工作,扎实开展农村示范社区建设,年内力争建成6个农村示范社区。

7.加快养老服务体系建设。统筹推进社会养老服务体系建设,在城市社区新建4个居家养老服务站点,在农村新建20个幸福院。抓好公办养老机构改革试点。

8.积极发展儿童福利和慈善事业。稳步发展福利彩票事业。做好残疾人两项补贴的发放工作。

9.深化双拥工作,推进退役士兵安置改革。继续按照符合政府安排工作条件退役士兵服役表现量化评分办法安置工作。

10.提高优抚保障水平,规范军休服务管理工作。完成军休干部和无军籍职工年度接收任务。

11.加强综合防灾减灾能力建设,及时有序做好自然灾害救助工作。

12.推进殡葬改革,加强殡葬管理。加快城乡公益性公墓建设和殡仪馆设施设备改善。

13.做好生活无着流浪乞讨人员救助管理。

14.加强婚姻收养管理,搞好区划地名勘界工作。

15.做好老年人的维权工作,创新社工和志愿服务工作。

16、加强民政系统自身建设。加强党组织建设,做好党风廉政建设和反腐倡廉工作、精神文明建设及民政队伍自身建设,切实改变机关作风,提升服务水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,民政局系统的部门预算包括民政局本级预算和所属事业单位预算。

纳入民政局系统的2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个,包括:

序号单位名称
1西安市临潼区民政局本级
2西安市临潼区老龄工作委员会
3西安市临潼区救助管理站
4西安市临潼区社区服务中心
5西安市临潼殡仪馆
6西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心
7西安市临潼区相桥敬老院
8西安市临潼区秦陵敬老院
9西安市临潼区新市区域敬老院

四、部门人员情况说明

截止2017年底, 本部门人员编制56人,其中行政编制17人、事业编制39人;实有人员97人,其中行政19人、事业78人。单位管理的离退休人员43人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆2辆。2018年部门预算没有安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款13806.4万元,政府性基金预算当年拨款1224万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年一般公共预算收支13806.4万元,政府性基金预算收支1224万元,2017年部门一般公共预算收支16471.7万元,政府性基金预算收支839.1万元,总体收支比上年减少2280.4万元,减少的主要原因是部分业务移交等。

(二)财政拨款收支情况。

2018年一般公共预算收支13806.4万元,政府性基金预算收支1224万元,2017年部门一般公共预算收支16471.7万元,政府性基金预算收支839.1万元,总体收支比上年减少2280.4万元,减少的主要原因是部分业务移交等。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算收支13806.4万元, 2017年部门一般公共预算收支16471.7万元,总体收支比上年减少2665.3万元,减少的主要原因是部分业务移交等。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

见附表

3.支出按经济科目分类的明细情况

见附表

(四)政府性基金预算支出情况。

2018年政府性基金预算收支1224万元,2017年政府性基金预算收支839.1万元,总体收支比上年增加384.9万元。增加的原因是福彩公益金资助增加。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2017年“三公”经费预算0.5万元、会议费0.2万元、培训费9.8万元。2018年“三公”经费预算0.5万元、会议费0.2万元、培训费16万元。三公经费无增加,会议费无增加,培训费增加6.2万元,主要原因是新增加业务,需要开展培训。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年行政运行费282.1万元,其中:商品和服务支出22.6万元,工资和福利支出212.9万元,对个人和家庭的补助支出46.6万元。2017年行政运行费276.1万元,其中:商品和服务支出24.1万元,工资和福利支出229.3万元,对个人和家庭的补助支出22.7万元。增加6万元。主要原因是人员标准增加。

(八)政府采购情况。

2018年本部门无政府采购预算

附件:2018年部门预算公开表